Форум Владмама.ру Просто Есть

Часовой пояс: UTC + 10 часов


Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. [ Сообщений: 1977 ]  Страница 34 из 99  Пред.1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 99След.

Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
На Владмаме мне нравится все больше!
Аватара пользователя
С нами с: 28 сен 2010
Сообщений: 847
Откуда: берег моря...
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 79 раз
Девочки-бухгалтера, подскажите плиз :cry_ing: запуталась :ps_ih:
Мы коммерческая организация, выполняем работы по строительству жилого дома за счет средств бюджета. :smile:
Согласно ПБУ 13 я должна их учитывать в составе "Доходы буд периодов". т.е. по Кт 98 счета. С которого я, в последствии, списываю поэтапно суммы затрат (согласно КС-3). :smile:
Я запуталась в проводках. Потому как большинство надо делать в ручную. Я изначально планировала целевые средства учитывать по Кт 86 в корреспонденции с 76. Руководствовалась тем, что мое строительство аккумулируется на Дт 08.3, и по завершению закрывается через 86 сч Д 86 К 08.3. Так? или блин не так? :shout:
Я могу не использовать вообще счет 86? а вместо него использовать 98? :du_ma_et:
Если я отражаю стоимость контракта Д 76 К 86, то уже априори не могу отразить эту же стоимость по К 98. Или как поступить то? 86 используют НКО, а коммерческие тоже обязаны использовать этот счет? как вам такая запись (ну просто я уже не знаю как сделать так, чтоб программа все сама считала и не надо в ручную каждый квартал готовить отчеты): Д 98 К 86 = полная стоимость контракта. Д 08 К 60,20...собираем расходы. Д 76 К 98 - закрываем этапами, согласно КС-3. Д 51 К 76 поступления, согласно выполнения. Д 86 К 08.3 вводим объект и передаем заказчику. Но тут получается, что зазор (наша экономия) сформируется на счете 86, а надо, по идее, на 98 потому что тогда регламентной операцией программа сформирует доход по 91 счету).???? :shout:


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Ищу друзей и единомышленников
Аватара пользователя
С нами с: 14 фев 2008
Сообщений: 392
Откуда: Владивосток
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 172 раза
Добрый день. Подскажите как разнести счф за электроэнергию в книге покупок для декларации по НДС
Продавец по счф ПАО ДВЭК
грузоотправитель КГУП "Приморский водоканал" - ему же производим оплату. Но он получается как посредник ?
Первый раз работаем с посредниками и у меня взрыв мозга.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Аватара пользователя
С нами с: 29 авг 2008
Сообщений: 3653
Откуда: Владивосток, Чуркин, Змеинка
Благодарил (а): 450 раз
Поблагодарили: 270 раз
Лилёчик писал(а) 12 апр 2016, 11:16:
КГУП "Приморский водоканал" - ему же производим оплату.


договор с ним? если да, ставите вид договора - с комиссионером на закупку, далее в документе поступление тов/раб/усл сч.ф вводите не во вкладке "сч-ф", а внизу в табличной части, там откроется поле "составлен от имени", сюда внесете ПАО ДВЭК.
в книгу все попадет.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Katerinka Av., я думаю, что вот ответ на Ваш вопрос
Согласно пункту 5 ПБУ 13/2000 бюджетные средства принимаются к бухгалтерскому учету, если имеется уверенность, что: условия предоставления этих средств организациями будут выполнены, подтверждением чему являются договоры на выполнение работ, принятые и публично объявленные решения, технико-экономические обоснования, утвержденная проектно-сметная документация и т. п.; указанные средства будут получены, подтверждением чего могут служить бюджетная роспись, уведомление о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, акты приемки-передачи ресурсов и иные соответствующие документы. В соответствии с пунктом 7 ПБУ 13/2000 и Инструкцией по применению Плана счетов1 бюджетные средства, принятые к бухгалтерскому учету, отражаются по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» как возникновение целевого финансирования и задолженности по этим средствам. По мере фактического получения средств соответствующие суммы уменьшают задолженность и увеличивают счета учета денежных средств. Использование целевых бюджетных средств на приобретение внеоборотных активов, подлежащих амортизации, отражается в соответствии с пунктом 9 ПБУ 13/2000 и Инструкцией по применению Плана счетов по дебету счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции с кредитом счета 98 «Доходы будущих периодов». Данная запись делается при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию. В дальнейшем в течение срока полезного использования этих объектов сумма, учтенная на счете 98, списывается в размере начисленной амортизации на финансовые результаты организации в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» как внереализационные доходы. Некоторые муниципальные, региональные и федеральные целевые программы предусматривают, что материальные ценности, приобретаемые (создаваемые) за счет целевых поступлений, являются собственностью соответствующего государственного образования (города, субъекта РФ и т. д.). В таком случае материальные ценности подлежат забалансовому учету
Источник: http://www.rnk.ru/article/71811-uchet-i ... ostupleniy

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки.



За это сообщение автора Лебедь белая поблагодарил: Katerinka Av.
Вернуться к началу
 
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
На Владмаме мне нравится все больше!
Аватара пользователя
С нами с: 28 сен 2010
Сообщений: 847
Откуда: берег моря...
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 79 раз
Лебедь белая,
огромное спасибо :co_ol: это прям то, что надо. Вроде много перечитала, но вот в этой выдержке прям та самая суть ответа. Еще раз спасибо :dan_ser:


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Katerinka Av., не за что, гугл рулит. Я сама с таким никогда не работала, просто стало интересно разобраться в Вашем вопросе.


Вернуться к началу
 
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Вся такая…
Аватара пользователя
С нами с: 26 июл 2009
Сообщений: 2324
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 161 раз
Romashkina писал(а) 11 апр 2016, 10:05:
Октавия писал(а) 08 апр 2016, 12:55:
А если я почтой отправлю это подтверждение в ФСС примут же?

Я отправила почтой подтверждение оквэд, с описью вложения и уведомлением. Так мне еще позвонили из фсс и спросили почему почтой, надо по интернету слать. Ответила честно - не обладаю. И все.

Я еще в феврале отправила почтой и в конверт вложила еще конверт с обратным адресом. Прислали молча. Просто как то слышала, что у них проблемы с конвертами :-) :-)


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Ищу друзей и единомышленников
Аватара пользователя
С нами с: 14 фев 2008
Сообщений: 392
Откуда: Владивосток
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 172 раза
_Татьяна_, спасибо :ro_za:


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Аватара пользователя
Имя: Татьяна
С нами с: 13 дек 2010
Сообщений: 4640
Откуда: г.Владивосток - Зеленый угол))))
Благодарил (а): 591 раз
Поблагодарили: 469 раз
Такая разная писал(а) 06 апр 2016, 08:04:
мамАня Юрика писал(а) 05 апр 2016, 20:46:
экологию м. Сдавать не надо и платить не надо сказали

Не платят только малые предприятия и ИП



добрый день. скажите что это значит, почитала тут, не нашла ИНФО.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
На Владмаме мне нравится все больше!
Аватара пользователя
Имя: Наталья
С нами с: 22 апр 2008
Сообщений: 518
Откуда: Тихая
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 22 раза
lisetta2003 Малые п/п и ИП платят и сдают расчет по году, крупные п/п без изменений.



За это сообщение автора Кинчик поблагодарил: lisetta2003
Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
На Владмаме мне нравится все больше!
Аватара пользователя
С нами с: 19 окт 2009
Сообщений: 521
Откуда: Змеинка
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 25 раз
Девочки, кто-нибудь сдал 6-ндфл в 8.3 Зарплата и кадры государственного учреждения :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: ???? или пытается


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Аватара пользователя
Имя: Эля
С нами с: 06 сен 2007
Сообщений: 10664
Откуда: Владивосток-Спб
Благодарил (а): 464 раза
Поблагодарили: 764 раза
Snap,Для госслужащих??


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
На Владмаме мне нравится все больше!
Аватара пользователя
С нами с: 19 окт 2009
Сообщений: 521
Откуда: Змеинка
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 25 раз
бюджетное учреждение


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Аватара пользователя
Имя: Надя
С нами с: 30 мар 2009
Сообщений: 11737
Откуда: Владивосток
Благодарил (а): 359 раз
Поблагодарили: 752 раза
Snap,
пока только пытаемся :-) это пипец
Наблюдать за сном кошки, покормить щенка, погладить олененка, поплавать с дельфином. Быть счастливой легко.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Пишу мало, думаю много!
Аватара пользователя
С нами с: 09 фев 2014
Сообщений: 118
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза
Девочки, подскажите пожалуйста, может у кого было такое, по заполнению 6-ндфл, во 2 разделе, если зарплата выплачивалась 8 апреля за март, а перечислили мы ндфл 29 марта(т.е раньше чем выплатили з/п), как это показать в отчете, строка 110-08.04, строка 120- 29.03? Пойдет так? можно показывать апрельскую дату в отчете? И на контроле в налогоплательщике ругается, что не может быть дата перечисления налога меньше остальных дат ':roll:'

Добавлено спустя 28 секунд:
Как лучше сделать, чтоб не придрались..


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Аватара пользователя
Имя: Надя
С нами с: 30 мар 2009
Сообщений: 11737
Откуда: Владивосток
Благодарил (а): 359 раз
Поблагодарили: 752 раза
musia,
в разделе 2 не надо показывать зарплату за март, выплаченную в апреле.
Наблюдать за сном кошки, покормить щенка, погладить олененка, поплавать с дельфином. Быть счастливой легко.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Пишу мало, думаю много!
Аватара пользователя
С нами с: 09 фев 2014
Сообщений: 118
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 2 раза
nadyalex,
а как же уплата ндфл, которая была перечислена в марте (раньше выплаченной зарплаты)? ее где показать?


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Аватара пользователя
Имя: Надя
С нами с: 30 мар 2009
Сообщений: 11737
Откуда: Владивосток
Благодарил (а): 359 раз
Поблагодарили: 752 раза
musia,
фактическая уплата ндфл нигде не указывается в отчете.
Наблюдать за сном кошки, покормить щенка, погладить олененка, поплавать с дельфином. Быть счастливой легко.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Мой адрес Владмама.ру
Аватара пользователя
Имя: Марина
С нами с: 19 июн 2012
Сообщений: 1264
Благодарил (а): 210 раз
Поблагодарили: 162 раза
musia,
Да, дата перечисления ндфл не указывается в 6-ндфл
В случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то данная операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать данную операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, а именно: по строке 100 указывается 31.03.2016, по строке 110 - 05.04.2016, по строке 120 - 06.04.2015, по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.
http://e.gazeta-unp.ru/npd-doc.aspx?npm ... XA00M262MM

По строке 120 указывается не дата фактической уплаты ндфл, а следующий день после выплаты зп


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - 9
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Имя: Ольга
С нами с: 22 фев 2013
Сообщений: 13524
Откуда: Владивосток
Благодарил (а): 607 раз
Поблагодарили: 989 раз
TIM писал(а) 13 апр 2016, 23:50:
По строке 120 указывается не дата фактической уплаты ндфл, а следующий день после выплаты зп

Откуда такой вывод?
Изображение


Вернуться к началу
  Профиль  
 

Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. [ Сообщений: 1977 ]  Страница 34 из 99  Пред.1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 99След.

Часовой пояс: UTC + 10 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

[ Администрация портала ] [ Рекламодателю ]