Форум Владмама.ру Просто Есть

Часовой пояс: UTC + 10 часов


Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. [ Сообщений: 2026 ]  Страница 87 из 102  Пред.1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 102След.

Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Аватара пользователя
С нами с: 07 фев 2011
Сообщений: 3064
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 243 раза
Ольг@@@ писал(а) 26 май 2014, 16:21:
Девочки подскажите пожалуйста. В чем отличие ОКТМО г. Владивосток 05701000 и 05701000001 ? Какой нужно ставить?

Длинный ОКТМО 05701000001 в платежках указывается.



За это сообщение автора teria поблагодарил: Ольг@@@
Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
На Владмаме мне нравится все больше!
Аватара пользователя
С нами с: 23 май 2011
Сообщений: 579
Благодарил (а): 891 раз
Поблагодарили: 96 раз
Ольг@@@ писал(а) 26 май 2014, 16:21:
Девочки подскажите пожалуйста. В чем отличие ОКТМО г. Владивосток 05701000 и 05701000001 ? Какой нужно ставить?

ОКТМО 05701000 просит указывать ИФНС в декларациях и платёжках. ОКТМО 05701000001 просят указывать фонды ФСС и ПФР.



За это сообщение автора Коша_Бекоша поблагодарил: Ольг@@@
Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Аватара пользователя
С нами с: 29 авг 2008
Сообщений: 3653
Откуда: Владивосток, Чуркин, Змеинка
Благодарил (а): 450 раз
Поблагодарили: 270 раз
Vorobey писал(а) 23 май 2014, 08:09:
Julia_miss
В книгу покупок выбираете только интересующую их компанию. Только в названии я подписывала "выписка из книги.."


аналогично всегда делаю.
1С прекрасно формирует часть книги


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Аватара пользователя
Имя: Надя
С нами с: 30 мар 2009
Сообщений: 11737
Откуда: Владивосток
Благодарил (а): 359 раз
Поблагодарили: 752 раза
Девы, подскажите, кто работает в бюджетной сфере: как обычно делают в такой ситуации: сотруднику начислили зарплату по разным кфо, по одному из кфо переплатили. В итоге оказалось,что по одному кфо положительный у него остаток по зарплате, а по-другому отрицательный. к примеру, по кфо 2 остаток 6000, а по кфо 4 остаток -1000. По идее сотруднику должны выплатить на руки 5000, но как это обыграть проводками,чтобы потом на баланс не повлияло?
Наблюдать за сном кошки, покормить щенка, погладить олененка, поплавать с дельфином. Быть счастливой легко.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Мой адрес Владмама.ру
Аватара пользователя
С нами с: 26 фев 2009
Сообщений: 1809
Изображений: 1
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 15 раз
Мята писал(а) 26 май 2014, 15:43:
Строптивая плутовка
В момент перечисления, если Вы только не про вознаграждение спрашиваете

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А вообще, Вы не очень понятно написали про какую сумму идет речь?

Я имею ввиду агентское вознаграждение, ситуация такая: агент перечисляет сумму по аг договору за минусом своего вознаграждения. Отчет агента делаю раз в квартал , в какой момент я должна признать выручку для налогооблож (УСН 6), в момент утверждения отчета агента ? Или в пп прописать основания платежа "за минусом аг возн в сумме...)


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Аватара пользователя
С нами с: 11 июн 2008
Сообщений: 2106
Откуда: Центр
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 56 раз
Строптивая плутовка
В каком п/п? Я ставлю агентское вознаграждение в момент поступления средств на р/сч от заказчика, разбиваю ее на 62 и 76


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Душа Владмамы
Душа Владмамы
Аватара пользователя
Имя: Елена
С нами с: 22 ноя 2007
Сообщений: 5714
Изображений: 4
Откуда: Владивосток
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 665 раз
Строптивая плутовка
Как составлен договор? Вы имеете право так делать?В договоре эта ситуация должна быть оговорена. Если есть- вознаграждение признавать по дате перечисления( за минусом) В ПП-я лично указывала-удобно.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Мой адрес Владмама.ру
Аватара пользователя
С нами с: 26 фев 2009
Сообщений: 1809
Изображений: 1
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 15 раз
Мята
Т.е вы с каждой оплаты выбираете свой пройент( 62. 90).У меня акт заказчику 62. 76, потом 51. 76 отправляем деньги, 76 90 аг возн согласно отчета агента, как закрыть 76 в плане аг воз,какой док оформить или в пп написать за минусом возн?

Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Vorobey писал(а) 27 май 2014, 10:46:
Строптивая плутовка
Как составлен договор? Вы имеете право так делать?В договоре эта ситуация должна быть оговорена. Если есть- вознаграждение признавать по дате перечисления( за минусом) В ПП-я лично указывала-удобно.

Договор есть, я его сама делаю, в нем указываю, возможность удержания аг согласно отч агента ( 76. 90 бух учет)


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Душа Владмамы
Душа Владмамы
Аватара пользователя
Имя: Елена
С нами с: 22 ноя 2007
Сообщений: 5714
Изображений: 4
Откуда: Владивосток
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 665 раз
С каждой,если она полная.При частичной-с последней.Вообще в УП надо этот факт отражать. Дату признания дохода.Если ИП- в договорах


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Аватара пользователя
С нами с: 11 июн 2008
Сообщений: 2106
Откуда: Центр
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 56 раз
Строптивая плутовка
Да, я с каждой оплаты свое вознаграждение выбираю, агентское вознаграждение закрываю отчетом и с/ф.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Аватара пользователя
С нами с: 26 дек 2008
Сообщений: 8409
Изображений: 0
Откуда: Океанская
Благодарил (а): 2562 раза
Поблагодарили: 2864 раза
Девушки, кто помогает в открытии ИП и затем может вести бухгалтерию? Пишите в личку ))


Вернуться к началу
  Профиль Персональный альбом  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
На Владмаме мне нравится все больше!
Аватара пользователя
Имя: Юлия
С нами с: 22 мар 2011
Сообщений: 545
Изображений: 0
Откуда: 2-я Речка
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 57 раз
nadyalex писал(а) 26 май 2014, 22:20:
Девы, подскажите, кто работает в бюджетной сфере: как обычно делают в такой ситуации: сотруднику начислили зарплату по разным кфо, по одному из кфо переплатили. В итоге оказалось,что по одному кфо положительный у него остаток по зарплате, а по-другому отрицательный. к примеру, по кфо 2 остаток 6000, а по кфо 4 остаток -1000. По идее сотруднику должны выплатить на руки 5000, но как это обыграть проводками,чтобы потом на баланс не повлияло?


Выправить начисление следующим месяцем, если я поняла ваш вопрос. А вот если ошибочно оплатили, только восстановление кассового расхода по ошибочному КФО и перечисление с правильного КФО


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Мой адрес Владмама.ру
Аватара пользователя
С нами с: 26 фев 2009
Сообщений: 1809
Изображений: 1
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 15 раз
Мята
Vorobey
Спасибо за ответы! Меня тока смущает, что в усн кассовый метод, а у меня получается , что принципал по факту не перечисляет аг.


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Пишу мало, думаю много!
Аватара пользователя
С нами с: 20 ноя 2011
Сообщений: 259
Откуда: Владивосток
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 13 раз
девочки, кто-нибудь занимается закрытием ООО? напишите в личку контакты и расценки
Изображение


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Имя: Ирина
С нами с: 06 сен 2012
Сообщений: 19357
Изображений: 1
Благодарил (а): 604 раза
Поблагодарили: 1320 раз
Девочки, а Владивосток не приравнивается к районам Крайнего севера??? Под действия закона о компенсации проезда к месту отдыха мы не попадаем?)


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
imer&
Владивосток не приравнен. В Приморском крае к районам Крайнего Севера приравнены Дальнегорский городской округ, Тернейский, Кавалеровский, Ольгинский районы и часть Красноармейского района.


Вернуться к началу
 
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Имя: Ирина
С нами с: 06 сен 2012
Сообщений: 19357
Изображений: 1
Благодарил (а): 604 раза
Поблагодарили: 1320 раз
Мариша
Черт :-)
А почему нам выплачивают районный коэффициент и северную надбавку?


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
imer&
потому что у нас применяются коэффициенты как к районам имеющим особые климатические условия


Вернуться к началу
 
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Имя: Ирина
С нами с: 06 сен 2012
Сообщений: 19357
Изображений: 1
Благодарил (а): 604 раза
Поблагодарили: 1320 раз
Мариша
Спасибо!


Вернуться к началу
  Профиль  
 

 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтеры - часть седьмая
Сообщение Добавлено:  
Не в сети
Порт постоянной приписки Владмама.ру
Аватара пользователя
С нами с: 23 май 2008
Сообщений: 5646
Откуда: Находка
Благодарил (а): 564 раза
Поблагодарили: 350 раз
Девочки, хелп. Пришел исполнительный лист от 21 мая, 50% сь всех доходов. Сотрудник в отпуске 12.05-31.05, получил отпускные, к выдаче осталось 3 копейки за 4 дня мая. Провожу удержание в мае, загоняю в минуса. Я же должна со всех доходов мая удержать 50%, или только с тех, что осталось выплатить(зарплата за 4 дня мая)? :du_ma_et:


Вернуться к началу
  Профиль  
 

Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. [ Сообщений: 2026 ]  Страница 87 из 102  Пред.1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 102След.

Часовой пояс: UTC + 10 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

[ Администрация портала ] [ Рекламодателю ]